热点新闻2021-11-19

集团召开“小微权力”专项整治及内部审计工作会议

2021年11月19日,集团*委*、董事长余国华主持召开专题会议,听取2021年度“小微权力”专项整治及内部审计相关工作情况汇报。集团管理班子、各子公司主要负责人及内控分管领导、集团各部门负责人等参加了会议。

1029a8b2-3b69-4817-b978-e723f21ddda0.jpg

一直以来,集团*委高度重视“小微权力”专项整治工作及内部审计工作。在园区国资纪委指导下,集团制定了 “小微权力”专项整治工作方案,明确了总体目标、主要任务、实施步骤、专项治理工作保障和工作机制,积极推进“小微权力”专项整治工作。2021年,恒泰集团针对资产运营、招商管理、物业管理、销售管理等一线岗位和人员,进一步加强廉*宣传和警示教育活动,加大监管力度。集团在“工程建设和采购领域风险清单”和“廉*风险防控矩阵”基础上,梳理“小微权力”风险清单15项。2021年,集团通过领导干部任中经济责任审计、审计问题整改落实情况的跟踪审计、制度执行力专项检查等方式,共发现问题70余项,共提出意见和建议60余个。集团各子公司通过开展采购专项审计、动迁房销售审计、租赁专项审计及各类检查“回头看”,共发现问题20余项,跟踪落实整改措施42个。

集团各级子公司经营管理班子高度重视制度执行力检查、内部审计中发现的问题,认真落实相关意见和建议,通过剖析根源,举一反三,积极制定整改措施,针对检查中暴露的主要问题,对相关责任人员运用第一种形态进行约谈,综合发挥教育警醒、惩戒挽救的功效。

下一步,集团将进一步落实集团合同管理制度、采购管理制度等制度文件要求,将制度执行力检查纳入到2022年常态化工作中。



最新动态

 © 2010     SUZHOU HENGTAI HOLDING GROUP  CO.,LTD All Rights Reserved   苏ICP备18068173号

中文字幕永久在线人人视频播放黄页大全免费三亚上悠的全部作品介绍中文字幕中文字614页链接链接亚洲永久精品ww47免下载91嫩草在线